By Tran Minh Phuc on May 7, 2026
Beginner

-Tình huống gặp phải:

1. Hóa đơn 00067704

  1. Cây CN: HCM001
  2. Vấn đề: Hóa đơn điều chỉnh đang lên sai số tiền công nợ so với số tiền trên hóa đơn
  3. Ảnh hưởng: Chưa thể thực hiện cấn trừ

-Nguyên nhân:

Select OrdAmt,AccumulateAmt,VolDiscAmt, Status,* -- Công nợ màn hình FROM OM_SalesOrd s Where OrderNbr = 'IR0-0426-00091' and BranchID = 'HCM001'

đơn trả chưa trừ tiền AccumulateAmt

-Cách xử lý:

--Update AR_Doc set OrigDocAmt = '577610',DocBal = '577610' Where OrdNbr = 'IR0-0426-00091' and BranchID = 'HCM001'

--Update Batch set TotAmt = '577610' Where batnbr = '0231328' and BranchID = 'HCM001'

==> Xử lý tạm thời Update lại data.

==> Log cho Dev fix lại case sẽ phải trừ tiền AccumulateAmt


More articles on eSales BO - Others



More articles on eSales BO - Others
Comments

No comments yet.

Add a comment
Ctrl+Enter to add comment